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Proveedores
PROCESO DE EMISIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA Y RECEPCIÓN DE FACTURAS
1. Envío de Orden de compra: el Departamento de Abastecimiento enviará la Orden de Compra de servicio al proveedor a través del correo electrónico [email protected] ; o en su defecto de algún casilla que finaliza en “@dpworld.com”
*Cabe señalar que este correo electrónico y dominio (@dpworld.com) son los únicos válidos para Órdenes de Compra de DP World. Les pedimos verificar siempre que el emisor/remitente del correo electrónico con orden de compra de DP World sea [email protected] ; o en su defecto de algún casilla que finaliza en “@dpworld.com”
2. Ejecución de servicio o entrega del producto: el proveedor ejecutará el servicio o entregará el producto según las condiciones acordadas en la orden de compra previamente emitida.
3. Recepción del servicio o producto por parte de DP World: El respectivo responsable de la recepción del servicio o producto de DP World informará al proveedor el número de HES una vez recibidos.
4. Facturación: El proveedor debe realizar la facturación correspondiente, haciendo referencia a la Orden de Compra, campo 801, y número de recepción, campo 802, del documento electrónico.
5. Revisión y Pago: se revisará la documentación dando acuses de aprobación o rechazo en el portal de recepción electrónica de documentos. En caso de estar todo en regla, se efectuará el pago al proveedor según condiciones y de acuerdo con el calendario de pagos.
Para hacer entrega del documento tributario electrónico (DTE), el proveedor deberá enviar el DTE en formato XML a la casilla [email protected] ,de lo contrario sus facturas no serán recibidas, lo cual implicará no entrar en el proceso de pago.
Ante cualquier duda o consulta, puede contactarnos a través de [email protected]
Les compartimos los siguientes documentos importantes, respecto al detalle para registrarse como proveedor y nuestro código de conducta oficial para proveedores:
Manual de Registro para Proveedores Externos